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审计公告
发布日期:[2022/5/6]    共有[22031]人阅读
    关于开展后勤处自营食堂
   经营收支及管理情况审计的公告

  根据学院2022年审计工作计划,自2022年4月27日起至2022年
6月10日止,对后勤处自营食堂自2021年1月1日起至2021年12月31
日止的财务收支、重大经济决策、经济活动、内部控制、风险管
理、固定资产等进行审计,现将有关情况公告如下。
  一、审计组人员名单
  组长:郭蓬
  成员:第三方社会中介机构 杨俊林 陈志华 王辉骏
  二、审计组及其成员严格执行《审计“四严禁”工作要求》
和《审计“八不准”工作纪律》。 
三、公告期间,敬请广大教职员工支持和监督审计组的工作。如
有关于被审计项目相关事项的反映,请与审计组联系。如有关于
审计组在审计过程中违纪违规事项的反映,请与院纪委办联系。
  (一)审计组联系地点:行政楼329 联系电话:0833-
2272672 邮箱:lszysjc@126.com
  (二)院纪委联系地点:行政楼427 联系电话:0833-2272351

         
                            
                     审计处

                   2022年4月27日

 
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