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国有公司2023年度财务收支及管理情况审计公告
发布日期:[2024/4/30]    共有[376]人阅读
    根据学校2024年审计工作计划,自2024年4月30日起至2024年
7月26日止,对国有公司自2023年1月1日起至2023年12月31日止的
经营收支、重大经济决策、经济活动、内部控制、风险管理、固
定资产等进行审计,现将有关情况公告如下。
  一、审计组人员名单
  组 长:郭蓬 罗永红
  副组长:姜玉彬
  成 员:杨俊林 陈志华 王辉骏 第三方社会中介机构
  二、审计组及其成员严格执行《审计“四严禁”工作要求》
和《审计“八不准”工作纪律》。 
  三、公告期间,敬请广大教职员工支持和监督审计组的工
作。如有关于被审计项目相关事项的反映,请与审计组联系。如
有关于审计组在审计过程中违纪违规事项的反映,请与校纪委办
联系。
  (一)审计组联系地点:行政楼329 联系电话:0833-
2273012 邮箱:lszysjc@126.com
  (二)校纪委联系地点:行政楼427 联系电话:0833-2272351

                                     
                     审计处
                   2024年4月30日

 
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