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审计公告
发布日期:[2021/3/3]    共有[661]人阅读
    根据学院2021年审计工作计划,审计组自2021年3月3日-4月8日对2020年后勤处(自营食堂)经营收支及管理情况进行审计,现将有关情况公告如下。
  一、审计组人员名单
  审计组组长:郭蓬
  审计组成员:杨俊林 周乔
  二、审计组及其成员严格执行《审计“四严禁”工作要求》和《审计“八不准”工作纪律》  (一)审计“四严禁”工作要求
  1.严禁违反政治纪律和政治规矩,不严格执行请示报告制度。
  2.严禁违反中央八项规定及其实施细则精神。
  3.严禁泄露审计工作秘密。
  4.严禁工作时间饮酒和酒后驾驶机动车。
 (二)审计“八不准”工作纪律
  1.不准由被审计单位和个人报销或补贴住宿、餐饮、交通、通讯、医疗等费用。
  2.不准接受被审计单位和个人赠送的礼品礼金,或未经批准通过授课等方式获取报酬。
  3.不准参加被审计单位和个人安排的宴请、娱乐、旅游等活动。
  4.不准利用审计工作知悉的国家秘密、商业秘密和内部信息谋取利益。
  5.不准利用审计职权干预被审计单位依法管理的资金、资产、资源的审批或分配使用。
  6.不准向被审计单位推销商品或介绍业务。
  7.不准接受被审计单位和个人的请托干预审计工作。
  8.不准向被审计单位和个人提出任何与审计工作无关的要求。
  三、公告期间,敬请广大教职员工支持和监督审计组的工作。如有关于被审计项目相关事项的反映,请与审计组联系。如有关于审计组在审计过程中违纪违规事项的反映,请与院纪委办联系。
  1.审计组联系地点:行政楼423 联系电话:0833-2272672 邮箱:lszysjc@126.com
  2.院纪委联系地点:行政楼430 联系电话:0833-2272351

                          审计处
                         2021年3月3日

 
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